为全面贯彻落实审计揭示问题自查自纠工作,加强经营风险管控、规范财务会计核算,提高各项规章制度执行力,5月13日,汽车公司计财处在四楼会议室召开财务工作会议,计财处相关人员和各权属单位财务负责人参加会议,会议由计财处处长李艳主持。 李艳在会上传达了《关于印发<市交通控股集团开展审计揭示问题自查自纠工作实施方案>的通知》(连交控【2021】36号)文件精神,并对各单位下一步工作提出具体要求:一要在审计自查自纠工作中将问题落到实处,制定切实可行方案。二要做好客运单位公营车辆的单车核算台账,针对台账中的具体问题具体分析,做到降本增效。三要全面做好预算工作,严格按照内控要求执行报销流程。四要做好所得税的汇算清缴工作,并准备申报2021年度工商年报。
各单位财务科长表示,将高度重视此次审计自查工作,结合工作实际,主动发现问题,边自查边整改,按照时间节点完成上报工作。